为进一步规范司法行政系统财务管理,提升财政资金使用效益,近日,襄城县审计局派出审计组对县司法局开展财政财务收支审计工作,通过精准监督、严格核查,切实规范财务运行秩序,为司法行政工作有序运转筑牢财经纪律“防火墙”。
强化预算管控,规范执行流程。审计组聚焦预算执行全流程监管,紧盯预算编制、批复、执行等关键环节,通过全面核查预算执行相关资料,督促县司法局严格落实预算管理规定,规范预算执行流程,强化预算刚性约束,确保财政资金按规使用、预算执行有序推进。
规范支出管理,提升资金效能。围绕财政资金使用全流程,审计组采取多种核查方式,全面监督各项支出管理情况,重点关注预算执行规范性和资金使用效益性,督促县司法局严格规范支出行为,强化预算刚性约束,切实提高财政资金使用效益。
聚焦资金监管,保障专款专用。针对司法行政领域专项资金管理特点,审计组强化专项资金全流程监管,重点关注资金分配、拨付及使用效益情况,督促县司法局严格落实专项资金管理要求,确保资金专款专用,充分发挥专项资金在司法行政各项业务中的保障作用。
健全内控体系,防范管理风险。审计组重点关注县司法局内控制度建设与资产管理情况,核查内控制度健全性和执行有效性,督促其完善内控管理机制,规范资产管理流程,堵塞管理漏洞,防范各类财务和资产管理风险,提升内部管理规范化水平。
此次财政财务收支审计,将进一步规范县司法局财务收支管理,推动其建立健全财务内控长效机制,不断提升司法行政系统财务管理水平和资金使用效益,为司法行政各项业务高质量开展提供有力的审计支撑。